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樂東黎族自治縣青少年校外活動中心2024年度單位決算公開報告。現(xiàn)邀請全國供應(yīng)商參與投標(biāo),有意向的單位請及時聯(lián)系項目聯(lián)系人參與投標(biāo)。
樂東黎族自治(略)年度單位
決算公開報告目錄第一部(略)基本情況3一、單位職責(zé)3二、機(jī)構(gòu)設(shè)置3第二部(略)年度單位決算公開表3第三部(略)年度單位決算情況說明4一、收入支出總體情況說明4二、收入決算情況說明5三、支出決算情況說明5四、財政撥款收入支出決算情況說明5五、一般公共
預(yù)算財政撥款支出決算情況說明6六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明7七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明8八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明8九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明8十、預(yù)算績效情況說明(略)十一、其他重要事項情況說明(略)第四部(略)名詞解釋(略)第一部(略)基本情況一、單位職責(zé)1.配(略)主管部門做好青少年學(xué)生校外教育的政策制定。2.承辦上級主管部門交辦的其他工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)樂東黎(略)機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)(略)中小學(xué)和幼兒園教職工事業(yè)編(略)《關(guān)于調(diào)(略)中小學(xué)園教職工編制
備案的復(fù)函》(樂編辦函(略)](略)號)的通知。樂東(略)定編調(diào)(略)為8名,專業(yè)技術(shù)人員(教師)編制共8人;內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4(略)、培訓(xùn)部、活動部、后勤部。目前,正式在編在崗7人,其中管理人員1人,空缺1人。第二部(略)年度單位決算公開報表一、收入支出決算公開表二、收入決算公開表三、支出決算公開表四、財政撥款收入支出決算公開表五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表六、一般公共預(yù)算財政撥(略)性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表第三部(略)年度單位決算情況說明一、收入支出總體情況說明(略)年度收入、支出總計(略).(略),與(略)年度相比收入、支出總計各減少(略).(略),減少(略)%。主要原因:一是(略)年教育支出減少;二是社會保障支出、事業(yè)單位醫(yī)療支出、住房保障支出減少。使用非財政撥款結(jié)余0(略),較(略)年度決算數(shù)增加0(略),主要原因是與本年沒有發(fā)生收支決算
數(shù)據(jù)。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.7(略),主要是上年末中央彩票教育項目
資金結(jié)余,較(略)年度決算數(shù)減少0(略),下降0%,主要原因是與本年沒有發(fā)生收支決算數(shù)據(jù)。結(jié)余(略)配0(略),主要是與本年沒有發(fā)生收支決算數(shù)據(jù)。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.7(略),主要是中央彩票教育項目資金結(jié)余,較(略)年度決算數(shù)減少0(略),下降0%,主要原因是與本年沒有發(fā)生收支決算數(shù)據(jù)。二、收入決算情況說明本年收入合計(略).(略),其中:財政撥款收入(略).(略),占(略)%。級補(bǔ)助收入0(略),占0%;事業(yè)收入0(略),占0%;經(jīng)營收入0(略),占0%;附屬單位上繳收入0(略),占0%;其他收入0(略),占0%。三、支出決算情況說明本年支出合計(略).(略),其中:基本支出(略).(略),占(略).1%;項目支出6.(略),占3.(略)%;上繳上級支出0(略),占0%;經(jīng)營支出0(略),占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0(略),占0%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明(略)年度財政撥款收入(略).(略)、支出(略).(略)。與(略)年度相比,財政撥款收入減少(略).2(略)、支出減少(略).2(略),收入減少(略).(略)%,支出減少(略).(略)%。主要原因是是(略)年教育支出減少;二是社會保障支出、事業(yè)單位醫(yī)療支出、住房保障支出減少。財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0(略),主要是與本年沒有發(fā)生收支決算數(shù)據(jù)。財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0(略),主要與本年沒有發(fā)生收支決算數(shù)據(jù)是。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。(略)年度一般公共預(yù)算財政撥款支出(略).(略),占本年支出合計的(略)%。與(略)年度相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少(略).2(略),減少(略).(略)%,主要原因是基本支出和項目支出減少。(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。(略)年度一般公共預(yù)算財政撥款支出(略).(略),主要用于以下方面:教育(類)支出(略).(略),占(略).(略)%;社會保障和就業(yè)(類)支出(略).(略),占(略).(略)%;衛(wèi)生健康(類)支出(略).(略),占9.(略)%;住房保障(類)支出(略).(略),占7.(略)%。(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。(略)年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為(略).(略),支出決算為(略).(略),完成年初預(yù)算的(略).(略)%。其中:1.教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)年初預(yù)算為(略).(略),支出決算為(略).(略),完成年初預(yù)算的(略).(略)%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:年初預(yù)算過大。2.教育支出(類)進(jìn)修培訓(xùn)支出(款)培訓(xùn)支出(項)年初預(yù)算為6.5(略),支出決算為6.(略),完成年初預(yù)算的(略).(略)%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:年初預(yù)算過大。3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)年初預(yù)算為(略).(略),支出決算為(略).(略),完成年初預(yù)算的(略).(略)%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:年初預(yù)算過大。4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項)年初預(yù)算為9.(略),支出決算為7.(略),完成年初預(yù)算的(略).(略)%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:年初預(yù)算過大。5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為7.(略),支出決算為5.8(略),完成年初預(yù)算的(略).(略)%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:年初預(yù)算過大。6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項)。年初預(yù)算為(略).7(略),支出決算為9.(略),完成年初預(yù)算的(略).5%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:年初預(yù)算過大。7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預(yù)算為(略).(略),支出決算為(略).(略),完成年初預(yù)算的(略).(略)%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:年初預(yù)算過大。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明(略)年度財政撥款基本支出(略).(略),其中:人員經(jīng)費(fèi)(略).(略),主要包括:工資福利支出中的基本工資(略).(略)、津貼補(bǔ)貼(略).(略)、績效工資(略).(略)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)(略).(略)、職業(yè)年金繳費(fèi)7.(略)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)5.8(略)、公務(wù)員醫(yī)療9.(略)、其他社會保障繳費(fèi)0.(略)、住房公積金(略).(略)。公用經(jīng)費(fèi)(略).(略),主要包括:商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)2(略)、水費(fèi)0.(略)、電費(fèi)1.(略)、郵電費(fèi)2.(略)、差旅費(fèi)0.8(略)、維修(護(hù))費(fèi)0.(略)、培訓(xùn)費(fèi)0.(略)、專用材料費(fèi)0.(略)、勞務(wù)費(fèi)3.(略)、工會費(fèi)0.(略)、其他商品和服務(wù)支出0.(略)。七、政府性基金預(yù)算財政撥(略)性基金預(yù)算財政撥款(略)性基金預(yù)算財政撥款支出0(略),占本年支出合計的0%。(略)性基金預(yù)算財政撥款(略)性基金預(yù)算財政撥款支出0(略)。(三)政府性基金預(yù)算財政撥款(略)性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0(略),支出決算為0(略),支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相比持平。八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明(一)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。(略)年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0(略),占本年支出合計的0%。與(略)年度相比持平。(二)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。(略)年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0(略)。(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。(略)年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0(略),支出決算為0(略),支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明(一)財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。(略)年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0(略),支出決算為0(略),支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。(二)財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。(略)年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0(略),占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0(略),占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0(略),占0%。具體情況如下:1.因公出國(境)費(fèi)支出0.(略)。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,因公出國(境)0人次。因公出國(境)費(fèi)支出決算與預(yù)算數(shù)相比持平。2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0(略)。其中:公務(wù)用車購置支出0(略),全年購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0(略)。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相比持平。3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.(略),其中:國內(nèi)接待費(fèi)支出0(略),國內(nèi)公務(wù)接待0批次,接待0人次。國(境)外接待費(fèi)支出0(略),國(境)外公務(wù)接待0批次,接待0人次。公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相比持平。十、預(yù)算績效情況說明(一)績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算管理要求,我單位組織對(略)年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中,自評項目2個,共涉及資金(略).(略),占一般公共預(yù)算項目支出總額的(略).(略)%。組織對(略)年度0個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0.(略),占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對(略)年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0.(略),占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。(二)單位決算中項目績效自評結(jié)果。我單位在決算中反應(yīng)(略)教育經(jīng)費(fèi)等1個項目自評結(jié)果。從評價情況來看,項目立項比較規(guī)范、績效目標(biāo)明確、嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資按時足額(略),基本完成各項培訓(xùn)項目工作正常開展。其中:(略)教育經(jīng)費(fèi)支出項目績效自評表:項目支出績效自評表項目名稱:(略)T(略)-(略)教育經(jīng)費(fèi)填報人:(略)方式:主管部門:(略)-樂(略)實施單位:(略)-樂東黎族自治(略)址:資金構(gòu)成(略)年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)執(zhí)行數(shù)(略)值執(zhí)行率(%)得(略)資金總額:(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略).(略)其中:財政資金:(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略)單位資金:0.(略).(略).(略)財政專戶管理資金:0.(略).(略).(略)年度目標(biāo)年度目標(biāo)完成(略)教育圖書閱覽室(略)基本完成年初目標(biāo)指標(biāo),預(yù)算編制合理,減少資金結(jié)余。一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)性質(zhì)年度指標(biāo)值度量單位實際完成值完成率(略)值得(略)未完成原因(略)析產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)資金到位率≤(略)%(略).(略)%(略).(略)效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)質(zhì)量合格率≤(略)%(略).(略)%(略).(略)滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度(略)服務(wù)滿意度≤(略)%(略).(略)%(略).(略)合計(略).(略)教育經(jīng)費(fèi)項目績效自評報告:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得(略)為(略),全年預(yù)算數(shù)為(略).(略),執(zhí)行數(shù)為(略).(略),完成預(yù)算的(略)%。項目績效目標(biāo)完成情況:全部(略)教育圖書設(shè)備(略)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:基本完成年初預(yù)算數(shù)支出。下步改進(jìn)措施:嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工作及時(略)、足額(略),預(yù)算編制稍大,減少結(jié)余資金。(三)單位評價結(jié)果。無。(四)財政評價結(jié)果。無。十一、其他重要事項情況說明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)(略)采購支出情況。無政府采購支出,與上年持平。(三)國有
資產(chǎn)占用情況。截至(略)年(略)月(略)日,本部門擁有房屋面積(略).6平方米,其中:辦公用房0平方米,業(yè)務(wù)用房(略).6平方米,其他0平方米。(略)0(略)。第四部(略)名詞解釋(略)財政部門當(dāng)年撥付的各類財政撥款。二、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。三、事業(yè)收