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樂東黎族自治縣黃流鎮(zhèn)中心幼兒園2024年度單位決算公開報告。現(xiàn)邀請全國供應(yīng)商參與投標(biāo),有意向的單位請及時聯(lián)系項目聯(lián)系人參與投標(biāo)。
樂東(略)幼兒園(略)年度單位
決算公開報告目錄第一部(略)基本情況3一、單位職責(zé)3二、機(jī)構(gòu)設(shè)置3第二部(略)年度單位決算公開表3第三部(略)年度單位決算情況說明4一、收入支出總體情況說明4二、收入決算情況說明5三、支出決算情況說明5四、財政撥款收入支出決算情況說明5五、一般公共
預(yù)算財政撥款支出決算情況說明6六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明7七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明8八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明8九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明8十、預(yù)算績效情況說明(略)十一、其他重要事項情況說明(略)第四部(略)名詞解釋(略)第一部(略)基本情況一、單位職責(zé)一、承擔(dān)學(xué)齡前兒童的保育、教育工作。二、承擔(dān)上級主管交辦的其他工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置樂東(略)幼兒園編制數(shù)(略)人,現(xiàn)在在崗在編(略)人,免培生3人,特崗1人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3(略)、教研室、安保處。第二部(略)年度單位決算公開報表一、收入支出決算公開表二、收入決算公開表三、支出決算公開表四、財政撥款收入支出決算公開表五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表六、一般公共預(yù)算財政撥(略)性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表第三部(略)年度單位決算情況說明一、收入支出總體情況說明(略)年度收入總計(略).(略),支出總計(略).(略),與(略)年度相比,收入、支出總計各增加(略).(略),增加2.(略)%。主要原因:一是(略)年度人員增加;二是(略)年(略)月單位在編人員上調(diào)一個薪級。較(略)年度決算數(shù)增加(略).(略),主要原因是(略)年度人員增加,在編人員上調(diào)一個薪級。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.(略),主要是幼兒伙食費(fèi)余留。較(略)年度決算數(shù)減少0.(略);下降(略).(略)%,主要是(略)年幼兒伙食費(fèi)余留比(略)年減少。結(jié)余(略)配0.(略)。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.(略),主要是幼兒伙食費(fèi)余留,較(略)年度決算數(shù)減少0.(略),下降9.(略)%,主要原因是(略)年沒有非財政撥款結(jié)余。二、收入決算情況說明本年收入合計(略).(略),其中:財政撥款收入(略).(略),占(略)%;上級補(bǔ)助收入0(略),占0%;事業(yè)收入0(略),占0%;經(jīng)營收入0(略),占0%;附屬單位上繳收入0(略),占0%;其他收入0(略),占0%。三、支出決算情況說明本年支出合計(略).(略),其中:基本支出(略).(略),占(略).(略)%;項目支出(略).(略),占(略).(略)%;上繳上級支出0(略),占0%;經(jīng)營支出0(略),占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0(略),占0%四、財政撥款收入支出決算總體情況說明(略)年度財政撥款收入(略).(略),支出(略).(略)與(略)年度相比,財政撥款收入、支出總計各增加(略).(略),增長2.(略)%。主要原因一是:(略)年(略)月單位在編人員上調(diào)一個薪級,二是人員增加。財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0(略),較(略)年度決算數(shù)增加0(略)。財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0(略),較(略)年度年末決算數(shù)增加0(略)。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。(略)年度一般公共預(yù)算財政撥款支出(略).(略),占本年支出合計的(略)%。與(略)年度相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加(略).(略),增長2.(略)%,主要原因一是(略)年(略)月單位在編人員上調(diào)一個薪級,二是人員增加。(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。(略)年度一般公共預(yù)算財政撥款支出(略).(略),主要用于以下方面:教育支出(略).(略),占(略).(略)%;醫(yī)療衛(wèi)生支出(略).(略),占5.(略)%,社會保障和就業(yè)(類)支出(略).(略),占8.(略)%;住房保障(類)支出(略).(略),占4.(略)%。(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。(略)年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為(略).(略),支出決算為(略).(略),完成年初預(yù)算的(略).(略)%。其中:1.教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項)(略)年初預(yù)算數(shù)為(略).(略),支出決算(略).(略),完成年初預(yù)算的(略).(略)%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:人員增加,工資調(diào)(略),項目支出增加。2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)(略)年初預(yù)算為(略).(略),支出決算為(略).(略),完成年初預(yù)算的(略).(略)%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:人員增加,工資調(diào)(略),社?;鶖?shù)上調(diào)。3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項)(略)年初預(yù)算為(略).(略),支出決算為(略).(略),完成年初預(yù)算的(略).(略)%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:人員增加,工資調(diào)(略),社?;鶖?shù)上調(diào)。4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)(略)年初預(yù)算為(略).(略),支出決算為(略).(略),完成年初預(yù)算的(略).(略)%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:繳費(fèi)基數(shù)變動、人數(shù)變動。5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項)(略)年初預(yù)算為(略).(略),支出決算為(略).(略),完成年初預(yù)算的(略).(略)%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:繳費(fèi)基數(shù)變動、人數(shù)變動。6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)(略)年初預(yù)算為(略).(略),支出決算為(略).(略),完成年初預(yù)算的(略).(略)%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:人員變動,工資調(diào)(略)。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明(略)年度財政撥款基本支出(略).(略),其中:人員經(jīng)費(fèi)(略).(略),主要包括:基本工資((略).(略))、津貼補(bǔ)貼((略).(略))、績效工資((略).(略))、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳納費(fèi)((略).(略))、職業(yè)年金費(fèi)(略).(略)職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)((略).(略))、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)((略).(略))、其他社會保障繳費(fèi)1.(略)住房公積金((略).(略))、公用經(jīng)費(fèi)3.(略))、主要包括:郵電費(fèi)2.(略))、商品服務(wù)支出3.(略))。七、政府性基金預(yù)算財政撥(略)性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。(略)年度樂樂(略)性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。(略)年度樂樂(略)性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。(略)年度樂樂(略)幼兒園無此項支出。八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明(一)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。(略)年度樂樂(略)幼兒園無此項支出。(二)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。(略)年度樂樂(略)幼兒園無此項支出。(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。(略)年度樂樂(略)幼兒園無此項支出。九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明(一)財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。(略)年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0(略),支出決算為0(略),完成預(yù)算的0%。(二)財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。(略)年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0.(略)。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0(略)。公務(wù)接待費(fèi)支出決算0(略),。具體情況如下:1.因公出國(境)費(fèi)支出0.(略)。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,因公出國(境)0人次。2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0(略)。其中:公務(wù)用車購置支出0.(略),全年購置公務(wù)用車0輛,主要用于無,年末公務(wù)用車保有量0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0(略)。3.公務(wù)接待費(fèi)支出0(略),其中:國內(nèi)接待費(fèi)支出0(略)。國(境)外接待費(fèi)支出0(略),國(境)外公務(wù)接待0批次,接待0人次。公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平十、預(yù)算績效情況說明(一)績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求,我單位組織對(略)年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。自評項目7個,共涉及
資金(略).(略),自評覆蓋率達(dá)到(略)%。共組織對“幼兒園日常運(yùn)轉(zhuǎn)”等7個項目開展了單位評價,涉及資金(略).(略)。從評價情況來看,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資按時足額(略),各項工作開展正常。(二)單位決算中項目績效自評結(jié)果。我單位在單位決算中反映高中、幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)、公辦園運(yùn)行獎補(bǔ)專項資金等2個項目績效自評結(jié)果(略)幼兒園項目支出績效自評表)。1.高中、幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)項目績效自評表:詳見
附件高中、幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)項目自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目自評得(略)為(略),全年預(yù)算數(shù)(略).(略),全年執(zhí)行數(shù)(略).(略),完成年初預(yù)算的(略).(略)%;項目績效目標(biāo)完成情況:保障幼兒園日常工作順利,保障幼兒教育階段幼兒園完成教育教學(xué)活動及其他日常工作任務(wù);提高幼兒園管理水平和教學(xué)質(zhì)量得到提升。2.公辦園運(yùn)行獎補(bǔ)專項資金項目績效自評表:詳見附件公辦園運(yùn)行獎補(bǔ)專項資金項目自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目自評得(略)為9.(略),全年預(yù)算數(shù)(略),全年執(zhí)行數(shù)(略).(略),完成年初預(yù)算的(略).(略)%;項目績效目標(biāo)完成情況:維持在公辦幼兒園就讀的幼兒人數(shù)占在園就讀的幼兒人數(shù)占在園幼兒總數(shù)的比例(略)%以上。維持在普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)到(略)%以上。支持公辦園基本運(yùn)轉(zhuǎn)學(xué)生和家長滿意度達(dá)(略)%。三單位評價結(jié)果無(四)財政評價結(jié)果無十一、其他重要事項情況說明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。(略)年度樂東(略)幼兒園為事業(yè)單(略)采購支出情(略)幼兒園單位政府采購支出總額0(略),其中:政府采購貨物支出0(略)、(略)支出0(略)、政府采購服務(wù)支出0(略)。授予中小企業(yè)合同金額0(略),,其中:授予小微企業(yè)合同金額0(略)。(三)國有
資產(chǎn)占用情況。截至(略)年(略)月(略)日,本占用房屋面積(略).(略)平方米,其中:辦公用房0平方米,業(yè)務(wù)用房(略).(略)平方米,其他(不含構(gòu)筑物)0平方米。本單位共有車輛4輛,其中:從車輛種類說明:轎車0輛、越野車0輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車輛、其他車型輛,其他車型主要是中型校車4輛;從車輛使用情況說明:副部((略))級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通
信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛。單位價值(略)(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價(略)(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。(略)0(略)。第四部(略)名詞解釋(略)財政部門當(dāng)年撥付的各類財政撥款。二、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。五、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。六、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補(bǔ)助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。七、使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用非同級財政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余(略)配:指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定